近日,公司審計部依據集團公司年度審計工作計劃,圓滿完成對鑫盛產業的年度績效審計工作。本次審計聚焦鑫盛產業小貸、擔保、融資租賃三大核心業務板塊,通過系統性審查,全面梳理鑫盛產業業務運營現狀,為后續經營管理優化與風險防控強化提供堅實依據。
審計期間,審計小組嚴格遵循“合規、績效、風險、治理”四維導向,扎實推進各項審計工作。一方面,審計人員通過查閱各類業務臺賬,系統梳理業務基礎數據,運用數據分析工具對貸款審批效率、擔保評估準確性、租后管理覆蓋率等關鍵經營指標進行多維度穿透分析,客觀評估業務指標完成進度與信貸資產質量;另一方面,審計小組與鑫盛產業管理層、業務部門及風控部門開展深度訪談,深入了解業務實際執行流程,核查內部治理機制運行效能,全面排查業務合規性、風險防控及內部管理等方面的工作現狀,確保審計覆蓋業務全流程、管理各環節。
接下來,審計部將持續跟蹤此次審計發現問題的整改落實情況,建立問題整改臺賬,定期核查整改進度與成效。同時,不斷深化審計監督與業務發展的協同聯動,推動集團公司完善內部管理制度、規范業務操作標準,切實提升整體經營管理水平與風險抵御能力,以高質量審計護航集團公司高質量發展。
審計部
蔡春娥